Faktúra č. DF/21/0290

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0290
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ján Bľanda - UNIKOV - materiál
  • Dátum doručenia: 16.12.2021
  • Celková hodnota: 82,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0289
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0289 Objednávame si u Vás vrtáky, skrutky, podložky, hmoždinky a kliešte potrebné na montáž dilenských stolov v murárskej dielni Spojená škola 42 077 150 Ján Bľanda - UNIKOV 33686793 82,58 € 16.12.2021 16.12.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť