Faktúra č. DF/21/0283

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0283
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA - propagačný materiál
  • Dátum doručenia: 10.12.2021
  • Celková hodnota: 672,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0284
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0284 Objednávame si u Vás dodanie a potlač tričiek hruď - 30 ks, dodanie a potlač tričiek chrbát - 30 ks, vrátane zostavenia šablóny - 6 ks a Diár antibakteriálny - 6 ks Spojená škola 42 077 150 Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA 37119036 672,12 € 07.12.2021 13.12.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť