Faktúra č. DF/21/0268

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0268
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Krídla - materiál projekt POP
  • Dátum doručenia: 08.12.2021
  • Celková hodnota: 120,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0280
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0280 Objednávame si u Vás kancelárske potreby a toner v rámci národného projektu POP Spojená škola 42 077 150 Krídla, s.r.o. 36466778 120,62 € 02.12.2021 08.12.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť