Faktúra č. DF/21/0236

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0236
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Anavek spol. s r.o. - materiál vyúčba
  • Dátum doručenia: 30.11.2021
  • Celková hodnota: 247,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0263
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0263 Objednávame si u Vás stavebný materiál a ručné náradie pre potreby opravy murárskej dielne Spojená škola 42 077 150 Anavek spol. s r.o. 31673767 247,86 € 26.11.2021 02.12.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť