Faktúra č. DF/21/0234

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0234
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál
  • Dátum doručenia: 30.11.2021
  • Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0259
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0259 Objednávame si u Vás podložky pod myš GEMBIRD látkové 70 ks a čítačku pamäťových kariet KINGSTON USB 3.0 - 2 ks Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 132,00 € 26.11.2021 01.12.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť