Faktúra č. DF/21/0227

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0227
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Anna Turociová - ochranné a dez. prostriedky
  • Dátum doručenia: 24.11.2021
  • Celková hodnota: 1 470,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0243
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0243 Objednávame si u Vás dezinfekčné produkty pre potreby pedagógov. Spojená škola 42 077 150 Anna Turociová 34344888 1 470,01 € 22.11.2021 26.11.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť