Faktúra č. DF/21/0223

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0223
  • Popis fakturovaného plnenia: FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - materiál
  • Dátum doručenia: 23.11.2021
  • Celková hodnota: 980,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0236
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0236 Objednávame si u Vás pneumatiky, prezutie a práce spojené s danými úkonmi na motorovom vozidle Hyundai Bayon ev. č. BJ622CY Spojená škola 42 077 150 EKOAUTO s.r.o. Bardejov 36444481 980,20 € 18.11.2021 24.11.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť