Faktúra č. DF/21/0164

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0164
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - údržba, reinštalácia počítačov
  • Dátum doručenia: 29.09.2021
  • Celková hodnota: 324,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0199
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0199 Objednávame si u Vás reinštaláciu a prípravu a nasadenie PC pre zástupcu PV, výmenu vadného disku, reinštaláciu systému, konfiguráciu a vyladnie notebooku v uč. č. 12, údržbu, konfiguráciu a vyladenie notebooku u zástupcu TV a MOV - Mgr. Bortník Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 324,00 € 24.09.2021 29.09.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť