Faktúra č. DF/21/0158

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0158
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Anna Turociová - materiál
  • Dátum doručenia: 10.09.2021
  • Celková hodnota: 1 103,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0189
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0189 Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby Spojená škola 42 077 150 Anna Turociová 34344888 1 103,40 € 06.09.2021 10.09.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť