Faktúra č. DF/21/0133

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0133
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - materiál
  • Dátum doručenia: 10.08.2021
  • Celková hodnota: 51,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0175
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0175 Objednávame si u Vás hydroxid sodný - 4 ks, Mop s náhradou 4 ks Spojená škola 42 077 150 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 17143306 51,80 € 04.08.2021 11.08.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť