Faktúra č. DF/21/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Krídla, s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 09.07.2021
  • Celková hodnota: 731,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0166
  • Dátum zverejnenia: 05.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0166 Objednávame si u Vás čistiace, hygienické potreby a kanelársky papier Spojená škola 42 077 150 Kridla, s.r.o. 36466778 731,32 € 07.07.2021 14.07.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť