Faktúra č. DF/21/0101
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0101
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál, práce
- Dátum doručenia: 28.06.2021
- Celková hodnota: 176,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0157
- Dátum zverejnenia: 22.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/21/0157 | Objednávame si u Vás 3 ks tonerov do tlačiarni - učtáreň - 2 ks, zástupca PV - 1 ks a IT podporu na diaľku | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 176,40 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |