Faktúra č. DF/21/0093

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0093
  • Popis fakturovaného plnenia: FA NTERIÉR INVEST, s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 14.06.2021
  • Celková hodnota: 150,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0151
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0151 Objednávame si u Vás PVC podlahu vrátane doplnkov do učebne odborného výcviku učebných odborov stavebná výroba a praktická žena Spojená škola 42 077 150 Interier Invest s.r.o. 36190381 150,74 € 11.06.2021 15.06.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť