Faktúra č. DF/21/0077

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0077
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál , práce
  • Dátum doručenia: 01.06.2021
  • Celková hodnota: 273,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0144
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0144 Objednávame si u Vás Toner Orink HP CF283X ZTV - 2 ks, Myš Connect IT CMO1200 sivá - 5 ks, Reinštaláciu PC, PC podporu a aktualizáciu obsahu web-stránky školy Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 273,60 € 27.05.2021 01.06.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť