Faktúra č. DF/21/0075

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0075
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ - kontrola komínov
  • Dátum doručenia: 25.05.2021
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0141
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0141 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra č. 401/2007 Z.z. v objektoch školy Spojená škola 42 077 150 Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ 43978355 105,00 € 20.05.2021 25.05.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť