Faktúra č. DF/21/0042

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0042
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál IT podpora
  • Dátum doručenia: 30.03.2021
  • Celková hodnota: 129,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0122
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0122 Objednávame si u Vás IT podporu na ďiaľku, aktualizáciu obsahu webstranky školy a tonery ORINK CE278 - 1 ks, HP CF230A - 1 ks, ORINK KONICA MINOLTA TN114 - 2 ks Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 129,60 € 25.03.2021 31.03.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť