Faktúra č. DF/21/0032

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/21/0032
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál
  • Dátum doručenia: 09.03.2021
  • Celková hodnota: 101,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0118
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0118 Objednávame si u Vás 12 ks USB Disk Kingston 32 GB a 1 ks hodinky Amazfit U Pro Black - ako ceny za súťaž vo vektorovej grafike. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 101,52 € 04.03.2021 11.03.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť