Faktúra č. DF/20/0231

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0231
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - služby počítačovej podpory
  • Dátum doručenia: 01.12.2020
  • Celková hodnota: 329,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/20/0118
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/20/0118 Objednávame si u vás služby počítačovej podpory - reisnštálácia notebooku, vrátane inštalácie a prípravy na prácu z domu - ZTEČ, tonery a aktutualizáciu webstránky školy Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 329,52 € 27.11.2020 02.12.2020 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť