Faktúra č. DF/20/0203

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0203
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Anavek spol. s r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 03.11.2020
  • Celková hodnota: 217,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/20/0096
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/20/0096 Objednávame si u Vás štukovú omietku, šnúrku murársku, jadrovú omietku a lepidlo pre potreby odborného výcviku v odboroch murár a stavebná výroba Spojená škola 42 077 150 Anavek spol. s r.o. 31673767 0,00 € 21.10.2020 23.10.2020 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť