Faktúra č. DF/20/0199

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0199
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - IT práce - materiál
  • Dátum doručenia: 29.10.2020
  • Celková hodnota: 2 532,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/20/105
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť