Faktúra č. DF/20/0179

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0179
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Anavek spol. s r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 05.10.2020
  • Celková hodnota: 45,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/20/0088
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/20/0088 Objednávame si u Vás rukavice PETRAX - 24 ks a šnúru murársku 1,7 mmx50m pre potreby odborného výcviku v odbore murár a stavebná výroba Spojená škola 42 077 150 Anavek spol. s r.o. 31673767 45,25 € 28.09.2020 06.10.2020 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť