Faktúra č. DF/20/0179
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Anavek spol. s r.o.
- IČO: 31673767
- Adresa: Štefánikova 3348, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0179
- Popis fakturovaného plnenia: FA Anavek spol. s r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 05.10.2020
- Celková hodnota: 45,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0088
- Dátum zverejnenia: 07.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/20/0088 | Objednávame si u Vás rukavice PETRAX - 24 ks a šnúru murársku 1,7 mmx50m pre potreby odborného výcviku v odbore murár a stavebná výroba | Spojená škola | 42 077 150 | Anavek spol. s r.o. | 31673767 | 45,25 € | 28.09.2020 | 06.10.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |