Faktúra č. DF/20/0164

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0164
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - materiál
  • Dátum doručenia: 17.09.2020
  • Celková hodnota: 402,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/20/0072
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/20/0072 Objednávame si u Vás dezinfekčné mydlá Spojená škola 42 077 150 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 17143306 0,00 € 21.08.2020 27.08.2020 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť