Faktúra č. DF/20/0113

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0113
  • Popis fakturovaného plnenia: FA FEBA PROJEKT s.r.o. - kanc. materiál
  • Dátum doručenia: 26.06.2020
  • Celková hodnota: 104,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/20/0059
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/20/0059 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Spojená škola 42 077 150 FEBA PROJEKT s.r.o. 44655975 104,14 € 20.06.2020 27.06.2020 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť