Faktúra č. DF/20/0088

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0088
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava projektora
  • Dátum doručenia: 28.04.2020
  • Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/20/0044
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/20/0044 Objednávame si u Vás zabezpečenie opravy projektora v špecializovanom servise Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 240,00 € 27.04.2020 06.05.2020 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť