Faktúra č. DF/20/0059

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0059
  • Popis fakturovaného plnenia: FA JAGA GROUP, s.r.o. - predplatné čas. 2020
  • Dátum doručenia: 24.03.2020
  • Celková hodnota: 8,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/20/0032
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/20/0032 Objednávame si u Vás dezinfekčné čistiace potreby Spojená škola 42 077 150 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 156,72 € 09.03.2020 17.03.2020 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/20/0032 Objednávame si u Vás predplatné časopisu - Stavebné materiály 2020 - 6 vydaní Spojená škola 42 077 150 JAGA GROUP, s.r.o. 35705779 8,40 € 05.03.2020 13.03.2020 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť