Faktúra č. DF/20/0045

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0045
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál + práce
  • Dátum doručenia: 05.03.2020
  • Celková hodnota: 364,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/20/0029
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/20/0029 Objednávame si u Vás telefón a reinštaláciu PC - mzdová učtáreň Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 364,80 € 28.02.2020 06.03.2020 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť