Faktúra č. DF/20/0037

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0037
  • Popis fakturovaného plnenia: FA LÍZA, s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 27.02.2020
  • Celková hodnota: 186,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/20/0027
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/20/0027 Objednávame si u Vás fotografické potreby pre potreby fotografického krúžku Spojená škola 42 077 150 LÍZA, s.r.o. 36483796 186,91 € 24.02.2020 28.02.2020 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť