Faktúra č. DF/20/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: FA INTERIÉR INVEST, s.r.o. - materiál VP
  • Dátum doručenia: 21.02.2020
  • Celková hodnota: 997,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/20/0021
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/20/0021 Objednávame si u Vás PVC podlahovú krytinu vrátane príslušenstva do učebne OV - odboru pekár Spojená škola 42 077 150 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 997,01 € 17.02.2020 22.02.2020 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť