Faktúra č. DF/20/0016

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál
  • Dátum doručenia: 27.01.2020
  • Celková hodnota: 66,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/20/0013
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/20/0013 Objednávame si u Vás náplne do tlačiarne Canon Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 66,00 € 21.01.2020 31.01.2020 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť