Faktúra č. DF/20/0015

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/20/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál
  • Dátum doručenia: 27.01.2020
  • Celková hodnota: 224,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/20/0014
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/20/0014 Objednávame si u Vás údržbu a výmenu vadného príslušenstva a nasadenie PC Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 224,80 € 21.01.2020 31.01.2020 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť