Faktúra č. DF/19/0338

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0338
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky
  • Dátum doručenia: 10.01.2020
  • Celková hodnota: 37,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 37/2010
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť