Faktúra č. DF/19/0325

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0325
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 732,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0185
  • Dátum zverejnenia: 01.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0185 Objednávame si u Vás dodávku úložiska pre dáta školy a jeho nasadenie Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 732,00 € 16.12.2019 21.12.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť