Faktúra č. DF/19/0324

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0324
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Daniela Gelašinská DANger - materiál
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 310,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0187
  • Dátum zverejnenia: 01.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0187 Objednávame si u Vás kancelársky papier A4 80g/500 str. 100 bal. Spojená škola 42 077 150 Daniela Gerlašinská - DANger 48191167 310,80 € 16.12.2019 21.12.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť