Faktúra č. DF/19/0324
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Gerlašinská - DANger
- IČO: 48191167
- Adresa: Šafárikova 5940/22, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0324
- Popis fakturovaného plnenia: FA Daniela Gelašinská DANger - materiál
- Dátum doručenia: 19.12.2019
- Celková hodnota: 310,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0187
- Dátum zverejnenia: 01.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/19/0187 | Objednávame si u Vás kancelársky papier A4 80g/500 str. 100 bal. | Spojená škola | 42 077 150 | Daniela Gerlašinská - DANger | 48191167 | 310,80 € | 16.12.2019 | 21.12.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |