Faktúra č. DF/19/0319

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0319
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Makos, a.s. - materiál
  • Dátum doručenia: 18.12.2019
  • Celková hodnota: 133,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0174
  • Dátum zverejnenia: 01.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0174 Objednávame si u Vás kuchynské potreby a náradie pre potreby výučby odborného výcviku v odbore pekár Spojená škola 42 077 150 Makos, a.s. 35920203 133,44 € 13.12.2019 20.12.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť