Faktúra č. DF/19/0299

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0299
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál
  • Dátum doručenia: 13.12.2019
  • Celková hodnota: 648,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0160
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0160 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní 18 ks Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 648,00 € 09.12.2019 13.12.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť