Faktúra č. DF/19/0292

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0292
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA - reklamné predmety
  • Dátum doručenia: 12.12.2019
  • Celková hodnota: 895,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0151
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0151 Objednávame si u Vás pieskované poháre 42 ks a pieskované karafy 2 ks s logom školy Spojená škola 42 077 150 Global design 43433871 204,36 € 05.12.2019 13.12.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť