Faktúra č. DF/19/0280

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0280
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Anavek spol. s r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 46,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0147
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0147 Objednávame si u Vás materiál pre žiakov učebného odboru murár - súťaž mladý remeselník Spojená škola 42 077 150 Anavek spol. s r.o. 31673767 46,30 € 02.12.2019 10.12.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť