Faktúra č. DF/19/0277

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0277
  • Popis fakturovaného plnenia: FA UP Slovensko, s.r.o . - jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota: 335,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0145
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0145 Objednávame si u Vás 80 ks jedálnych kupónov vrátane odplaty a poplatku za doručenie Spojená škola 42 077 150 Up Slovensko 31396674 335,54 € 02.12.2019 07.12.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť