Faktúra č. DF/19/0267

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0267
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál
  • Dátum doručenia: 02.12.2019
  • Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0141
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0141 Objednávame si u Vás revitalizáciu notebookov a dodanie príslušenstva k ním Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 288,00 € 24.11.2019 04.12.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť