Faktúra č. DF/19/0264

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0264
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál
  • Dátum doručenia: 29.11.2019
  • Celková hodnota: 604,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0140
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0140 Objednávame si u Vás vonkajšie prídavné zrkadlo pre autoškoly Spojená škola 42 077 150 Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido 14287196 13,80 € 31.12.2018 09.01.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/19/0140 Objednávame si u Vás modernizáciu, aktualizáciu a nasadenie notebookov v učebni kovo a učebni č. 21 Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 604,80 € 23.11.2019 30.11.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť