Faktúra č. DF/19/0250

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0250
  • Popis fakturovaného plnenia: FA TEMZIS, s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 264,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0131
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0131 Objednávame si u Vás hygiencké a čistiace potreby vrátane dopravného a balného Spojená škola 42 077 150 TEMZIS, s.r.o. 48246841 264,72 € 05.11.2019 13.11.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť