Faktúra č. DF/19/0238

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0238
  • Popis fakturovaného plnenia: FA HUMEX Slovakia s.r.o. - traktor s prísl.
  • Dátum doručenia: 06.11.2019
  • Celková hodnota: 8 966,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0120
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0120 Objednávame si u Vás záhradný traktor s príslušenstvom vrátane sprevádzkovania a inštruktáže k obsluhe podľa cenovej ponuky Spojená škola 42 077 150 HUMEX Slovakia s.r.o. 36740209 8 966,00 € 21.10.2019 22.10.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť