Faktúra č. DF/19/0235

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0235
  • Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT a.s. - materiál
  • Dátum doručenia: 05.11.2019
  • Celková hodnota: 122,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0112
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0112 Objednávame si u Vás List - Bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním vrátane poštovného a balného Spojená škola 42 077 150 ŠEVT a.s. 31331131 122,82 € 10.10.2019 17.10.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť