Faktúra č. DF/19/0230

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0230
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - nastavenie počítačov + materiál
  • Dátum doručenia: 28.10.2019
  • Celková hodnota: 844,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0122
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0122 Objednávame si u Vás revitalizáciu 6 ks PC a 2 ks notebookov pre učebňu PC č. 21 Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 844,00 € 22.10.2019 29.10.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť