Faktúra č. DF/19/0196

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0196
  • Popis fakturovaného plnenia: FA LR. s.r.o. - oprava traktora
  • Dátum doručenia: 03.10.2019
  • Celková hodnota: 182,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0103
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0103 Objednávame si u Vás náhradné diely na traktor a traktorovú kosačku ako údržbu pred plánovanou STK a emisnou kontrolou traktora Spojená škola 42 077 150 LR. s.r.o. 50702203 182,35 € 26.09.2019 03.10.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť