Faktúra č. DF/19/0194

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0194
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál
  • Dátum doručenia: 24.09.2019
  • Celková hodnota: 640,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0101
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0101 Objednávame si u Vás reinštaláciu, konfiguráciu a vyladenie počítačov a notebookov pedagógov vrátane dodania a inštalácie výkonnejších pevných diskov a pamätí podľa potreby. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 640,80 € 16.09.2019 25.09.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť