Faktúra č. DF/19/0193

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0193
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál
  • Dátum doručenia: 24.09.2019
  • Celková hodnota: 231,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0100
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0100 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni na záujmovú činnosť- vzdelávacie poukazy Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 231,60 € 16.09.2019 25.09.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť