Faktúra č. DF/19/0181

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0181
  • Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT a.s. - materiál
  • Dátum doručenia: 04.09.2019
  • Celková hodnota: 18,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0089
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0089 Objednávame si u Vás obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka - 20 ks Spojená škola 42 077 150 ŠEVT a.s. 31331131 18,60 € 20.08.2019 27.08.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť