Faktúra č. DF/19/0177

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0177
  • Popis fakturovaného plnenia: FA CART PRINT, s.r.o. - nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 26.08.2019
  • Celková hodnota: 137,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0090
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0090 Objednávame si u Vás triedne knihy 12 ks vrátane prepravného Spojená škola 42 077 150 CART PRINT, s.r.o. 34131159 137,10 € 20.08.2019 27.08.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť